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水廠管理規章制度.docx

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水廠管理規章制度   水廠管理規章制度(精選13篇)   在學習、工作、生活中,制度使用的情況越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢?下面是小編收集整理的水廠管理規章制度(精選13篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。   水廠管理規章制度1    一、管理職現   技術部負責技術文件(工藝、檢驗規范)的編制、更改、負責人負責審核。   總經理負責對技術文件的適宜性進行審批。   品控部負責技術文件的歸檔管理、發放等管理工作。    二、工作程序   生產行政部針對產品的要求,通過,確定應有的技術文件(包括配方、工藝、檢驗規范等)。   根據技術文件的要求相應落實到有關人員,收集有關資料,作為開發產品的依據,這些資料應由技術部負責人對其適宜性進行評審。   通過評審,由開發人員對產品進行開發,編制相應的技術文件,這些文件在適當的階段,由生產行政部對其符合性進行評審,必需時由質量負責人如今有關部門一同進行評審。評審符合要求后,交技術部負責審核、總經進批準后進行小樣試驗。   通過批準,由化驗室負責小親試樣,對小樣進行產品特性的總體驗證。   在驗證中如發現不符原開發要求,應由原開發人員負責對設計開發文件作更改,更改后仍應進行審批。   通過驗證,產品符合要求,可采用產品鑒定或顧客確認的方法對產品進行鑒定。   通過鑒定,由開發人員對技術進行一次完整性的檢查,正式定稿,定稿的文件由質量負責人員進行審核、總經理批準后,作為批量投產的依據。   審批后的正搞,由品控部移交到技術部進行歸檔,根據需要,技術部負責指派專人對文件進行復制,發放到需使用的部門,進行使用。   在使用中發現文件中有差錯或需進行更改,由使用部門提出報技術部,負責人簽注意見后,由原開發人員進行更盡管,當指定其它人員更改,應取得相應的背景資料。   更改后,應通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技術部負責原稿進行修改,對發下文件同時進行修改。   任何人員、任何部門均不得擅自更改文件,對制訂審批后的文件應嚴格執行。   本制度由生產行政結合平時工藝執行情況一同監督實施情況。   當發現擅自更改或不執行情況,質檢部將開出《糾正措施處理單》限期進行整改,嚴重的應按違反廠紀廠規進行處理,對造成損失將追究經濟責任,對造成事故的移交有關方面處理。   輔助材料采購管理制度   輔助材料購進,依據生產需要,制定采購計劃,組織購進。   對購進輔助材料的生產廠家進行考察,其要求是:必須具有衛生許可證和生產許可證,產品質量可靠、穩定,交貨及時,售后服務周到。   輔助材料的驗收:貨到后,倉庫保管員要清點數量,對質量情況進行檢查和抽查,不合格產品不準入庫。   及時填寫入庫單,詳細記錄數量、價格、金額,質量情況記錄在備注欄內,將入庫單、財務聯及時交與會計作帳。   領用:依據生產需要,各使用單位要辦理領用手續,填寫出庫單,雙方簽字。   每一批輔助材料購進,應向供應廠家索取生產許可證、發票或購物憑證和產品檢驗合格證。禁止采購不符
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