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會計公司財務管理制度.docx

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會計公司財務管理制度   會計公司財務管理制度(精選15篇)   在不斷進步的時代,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的會計公司財務管理制度范文,希望能夠幫助到大家。   會計公司財務管理制度 1   全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度,敬業愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。    一、財務部職責范圍   1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。   2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。   3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的合法權益。   4、編制和執行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的`有效供應。   5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。   6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。   7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。   8、及時核算和上繳各種稅金。   9、參與業務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。   10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。   11、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。   12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。    二、借款和各種費用開支標準及審批制度   借款審批及標準:   1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。   2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額,經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。   3、日常費用借款:各部門因辦理業務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。   4、其他臨時借款:如業務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。   5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。   6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。   7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。    三、日常費用報銷:   1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節約的原則。   2、日常支出時應盡量取得原始發票,對于不能取得原始發票的情況,需由對方出具收款證明。   3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由,并經相應領導簽字后到財務部報銷;   4、所有日常購用
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